| ÁREA |
Realizado
al |
Gastos 2006 |
2006/realizado |
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12.12.06 |
Presupuestado |
% |
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| GASTOS REALIZADOS 2006 |
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| 1. PRESIDENCIA |
34.758,83 |
14300 |
243,07 |
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| 2.
VICEPRESIDENCIA |
7.899,91 |
7000 |
112,86 |
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| 3. PRIOSTÍA |
3.712,00 |
6400 |
58,00 |
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| 4. TESORERÍA |
36.970,23 |
29350 |
125,96 |
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| 5. SECRETARÍA |
2.300,12 |
3150 |
73,02 |
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| 6.FONDO
TESORERÍA |
|
800 |
0,00 |
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| SUMAN |
85.641,09 |
61000 |
140,40 |
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| Nuevas
infraestructuras |
-22.210 |
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| TOTAL |
63.431,09 |
61000 |
103,99 |
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| SALDOS AL 12 DICIEMBRE 2006 |
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| Concepto |
Ingresos |
Gastos |
Saldo |
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| Saldo año 2005 |
14.658,59 |
|
14.658,59 |
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| Ingresos 2006 |
90.286,46 |
|
90.286,46 |
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| Gastos 2006 |
|
-85641,09 |
-85.641,09 |
|
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| SALDOS
12.12.06 |
104.945,05 |
-85641,09 |
19.303,96 |
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| JUSTIFICACIÓN DEL SALDO AL 12 DICIEMBRE 2006 |
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| Caja El Monte
Huelva-Sevilla |
9197,82 |
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|
| Caja Rural del Sur |
8848,18 |
|
|
|
|
| En caja, efectivo |
1257,96 |
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| SUMAN |
19303,96 |
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| Concepto |
Realizado 12.12.06 |
Ingresos 2006 |
2006/realizado % |
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| INGRESOS REALIZADOS 12.12.2006 |
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| 1. Fijos |
|
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| 1.1. Cuota
hermanos |
15.227,42 |
16.500 |
92,29 |
|
| 1.2. Cuota
peñas |
5.250,00 |
5.250 |
100,00 |
|
| 1.3.
Promesarios |
6.572,01 |
6.000 |
109,53 |
|
| 1.4. Mayordomo |
18.105,00 |
17.500 |
103,46 |
|
| TOTAL 1 |
45.154,43 |
45.250 |
99,79 |
|
| |
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| 2.- VARIABLES |
|
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| 2.1. Rifa |
4.489,00 |
3.500 |
128,26 |
|
| 2.2. Regalos |
5.985,00 |
4.400 |
136,02 |
|
| 2.3.
Publicaciones |
30,00 |
400 |
7,50 |
|
| 2.4. Alquiler
bar-puestos |
2.035,00 |
1.800 |
113,06 |
|
| 2.5. Varios |
1.821,53 |
1.200 |
151,79 |
|
| TOTAL 2 |
14.360,53 |
11.300 |
127,08 |
|
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| 3.-
SUBVENCIONES |
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| 3.1.
Ayuntamiento |
|
2.700 |
|
|
| 3.2.- Bancos |
500,00 |
1.000 |
50 |
|
| 3.3. |
|
300 |
0 |
|
| TOTAL 3 |
500,00 |
4.000 |
12,50 |
|
| |
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|
| 4.-DONATIVOS |
|
|
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|
|
| |
290 |
450 |
64,44 |
|
| TOTAL 4 |
290 |
450 |
64,44 |
|
| |
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|
|
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|
| SUMAN |
60.304,96 |
61.000 |
98,86 |
|
| |
|
|
| 5. Subv.
Turismo |
29.981,50 |
|
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| TOTAL INGRESOS |
90.286,46 |
61.000 |
148,01 |
|
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